2021年广州农商银行内部审计部社会招聘启事(02.24)
审计岗
工作职责:
1.负责根据年度审计计划或监管要求,对本行及子公司的财务开支、经济活动、内部控制、风险管理以及中高层管理人员的经济责任履行情况开展审计,作出审计评价和建议;
2.建立问题整改台账,对审计中发现问题的整改情况进行后续跟踪、核实;对违规相关责任人进行责任认定和拟定问责处理意见;
3.负责整理审计项目档案及其他审计基础工作;
4.负责制定和完善内部审计相关管理制度和流程、审计规章制度和审计指南等,优化内部控制评价体系,研究、改进审计技术方法,研发审计模型和风险监测指标等。
任职资格:
1.年龄35周岁及以下;
2.大学本科及以上学历,具有3年以上相关工作经验;
3.具有较强的风险意识和一定的风险识别能力;具有一定的调查研究、综合分析和写作能力;具有较强的团队合作精神和组织协调、交流沟通及学习能力;
4.掌握金融经济、财务会计、审计、风险管理、法律等基础知识,了解国家宏观经济政策。
5.具有金融企业内部审计、信贷资产清收、不良问责、合规及风险管理、监督检查工作经验者优先;具有信息技术、软件工程、统计等相关专业背景及从业经验者优先;持有CPA、CIA、CRMA、CISA、律师资格等证书者优先。