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内部审计部
截止时间:2019.12.31
因业务需要,友利银行(中国)有限公司总行内部审计部现面向社会进行公开招聘,现将招聘相关事宜公告如下:
岗位部门:总行-内部审计部
岗位职责:
1. 负责独立完成银行各类风险管理专项审计、衍生产品专项审计、理财业务专项审计及其他专项审计;
2. 负责识别风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;
3. 负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改落实情况;
4. 检查和评价内部控制系统的健全性、有效性,风险管理过程的客观性、合理性,发现并预防各种形式的错误和舞弊,及时发现潜
在问题和风险,提出改进意见。
应聘条件:
1. 全日制本科及以上学历,金融、财务、会计、审计等相关专业;
2. 三年以上风险业务管理经验、资金交易经验者,同时具备审计经验者优先;
3. 熟练使用计算机、各类OFFICE办公软件,具备较强的学习和分析问题能力、有一定语言文字功底;
4. 具备较强的逻辑思维能力和沟通技巧,身体健康,能承受一定的工作压力;
5. 道德良好,品行端正,具有较高的职业素养,诚实守信,无不良行为记录。
*我行将结合应聘者本人的学历、经历等情况,予以综合认定入职后的岗位和级别。