稽核审计部-投行监管岗
学 历:硕士研究生及以上
工作类型:全职
招聘人数:1
发布时间:2021-06-28
职位描述
1.提供完善公司内部审计制度、审计业务流程建议;
2.参与证券公司分支机构审计任务的现场审计,并编写审计报告;
3.检查被审计部门内部控制健全性和有效性,业务操作、财务管理和内部管理等方面的合规性与有效性,经营绩效完成情况,并作出相关评价;
4.针对审计工作中发现的问题提出整改意见,对被审计对象整改落实情况进行评估,必要时可建议对被审计对象进行后续审计;
5.配合内控评价工作,追踪投行业务等对口负责业务的内控建设;
6.做好与其他二级部的各项协调配合,负责部门综合事务,做好领导交办的其他工作。
任职要求
1、全日制硕士及以上,特别优秀的可以放宽至本科,金融、法律、
财会、审计、经济管理、信息技术等相关专业学历;
2、熟悉证券投行业务法律法规,了解证券投行业务运作,熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程 ;
3、具备良好的执业道德、较强的责任心和团队精神,敬业务实,工作细致认真,良好的语言表达能力、沟通协调能力和逻辑思维能力;
4、具有较强的文案处理能力,熟悉办公软件并适应短期出差;
5、2-5年内控、审计或法务工作经验,有证券公司审计或事务所经验优先;
6、获得CPA、CIA、CFA,ACCA、法律职业资格证书优先。
联系我们时,请一定说明在“银行招聘网”上看到的,谢谢!
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