稽核审计部-子公司审计岗
学 历:硕士研究生及以上
工作类型:全职
招聘人数:若干
发布时间:2022-08-05
职位描述
1、协助子公司(私募子、另类子)编制内部审计工作规划和年度内部审计计划;
2、定期对子公司(私募子、另类子)高级管理人员、下设机构负责人的履职情况开展内部审计;
3、对子公司(私募子、另类子)高级管理人员、下设机构负责人开展离任审计;
4、对子公司(私募子、另类子)关键岗位人员开展离任审计或审查;
5、持续跟踪审计发现问题的后续整改工作;
6、追踪子公司(私募子、另类子)公司业务内控建设情况,做好年度专项评估工作;
7、负责部门综合事务,做好领导交办的其他工作。
任职要求
1、硕士及以上学历,特别优秀的可以放宽至本科,金融、法律、
财会、审计、经济管理、信息技术等相关专业,;
2、三年以上投行、投资、资管相关业务工作经验;
3、了解证券公司下设子公司(私募子、另类子)业务法律法规和基本运作,了解内审准则、内控体系及内审业务流程;
4、具备良好的执业道德、较强的责任心和团队精神,敬业务实、细致认真,具备良好的语言表达能力、沟通协调能力和逻辑思维能力;
5、具有较强的文案处理能力,熟悉办公软件并适应短期出差;
6、获得CPA、CIA、CFA、FRM、ACCA、法律职业资格证书优先。
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