子公司业务稽核审计专员
工作职责
1、负责制定子公司业务稽核审计项目的工作方案;
2、负责现场实施子公司业务稽核审计项目,做好审计工作底稿;
3、负责子公司业务稽核审计中发现异常情况及时报告;
4、负责对稽核审计实施过程中所发现的问题提出改进建议;
5、负责编制子公司稽核审计情况报告,提出存在问题,并就加强和改进内部管理工作的意见和建议;
6、负责后续跟踪子公司审计及整改落实;
7、参与撰写内审工作论文、参加协会理论研讨和总结典型案例的相关工作;
8、领导交办的其他事项。
任职资格
1、年龄40周岁以下,学历:全日制普通(重点)高等院校硕士及以上毕业生,财务、会计、金融、经济等相关专业;
2、在金融行业、会计师事务所(全国排名前十)工作经历三年以上,精通会计、审计专业知识,有四大所经历优先,CPA优先,熟悉证券行业的境外、基金和期货业务审计优先,熟悉
香港会计准则优先, 英语听说读写熟练者优先;
3、吃苦耐劳,能适应经常出差。
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