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工作地点: 浙江省-台州市
工作职责:
(1)按计划进行常规审计检查和各类专项审计检查;
(2)按计划开展内控评价工作;
(3)根据行内安排与要求进行人员经济责任审计;
(4)根据工作安排跨地域开展审计项目;
(5)作为项目主审,编写审计通知书、审计方案、审计报告、征求意见书、审计意见书、处罚建议等材料,并整理相关审计资料;
(6)根据工作安排开展审计后续整改、问责处罚落实等工作。
任职资格:
(1)遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德。
(2)工作认真仔细,原则性强,吃苦耐劳,积极主动。
(3)全日制本科及以上学历,具有2年以上银行或审计工作从业经验。
(4)具备财务、会计、审计、金融、经济相关专业知识。
工作职责:
(1)按计划进行常规审计检查和各类专项审计检查;
(2)按计划开展内控评价工作;
(3)根据行内安排与要求进行人员经济责任审计;
(4)根据工作安排跨地域开展审计项目;
(5)作为项目主审,编写审计通知书、审计方案、审计报告、征求意见书、审计意见书、处罚建议等材料,并整理相关审计资料;
(6)根据工作安排开展审计后续整改、问责处罚落实等工作。
任职资格:
(1)遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德。
(2)工作认真仔细,原则性强,吃苦耐劳,积极主动。
(3)全日制本科及以上学历,具有2年以上银行或审计工作从业经验。
(4)具备财务、会计、审计、金融、经济相关专业知识。
财务管理岗
工作职责:
1.协助总经理做好分行各部门及分支机构收入,成本支出状况的分析,为优化收入结构,加强成本控制提供有效参考;
2.做好分行各部门及辖内支行业务及管理费用支出的日常费用核算记账工作,做好费用预提,应收应付款项核算等,确保会计科目使用正确;
3.负责分行各部门及辖内支行日常各项税费及代扣代缴税费的计算,核算,缴纳,汇算清缴等事项,加强与税务机关的沟通,确保各项税费正确,合理,合规;
4.负责分行财务预算编制,组织落实财务预算的执行,对超预算固定费用及时分析,汇报并上报总行审批;
5.负责分行财务报表的定期统计,配合会计事务所完成年度报告的审计工作,完成审计报告核对,信息披露等相关工作;
6.负责财务会计凭证的打印,以及各类财务报表的打印,整理和装订;负责对财务档案的整理,保管,调阅,移交和销毁等情况进行监督和管理。
7.完成领导交办的其他相关工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务管理相关专业;
2.熟悉中国会计准则,能熟练运用会计税务知识发现总账会计核算中的问题;
3.具备较强的沟通协调能力、综合分析能力、语言表达能力和持续学习能力;
4.具备敬业精神和责任感,工作细致,作风严谨,做事积极主动,有较强的团队合作精神;