稽核审计部-监督业务专岗
学 历:硕士研究生及以上
工作类型:全职
招聘人数:若干
发布时间:2022-08-17
职位描述
1. 监督公司治理、内部控制制度执行情况,督促完善公司内控管理体系;
2. 监督相关单位组织业务流程梳理与风险识别,对业务风险进行客观、全面、综合地评估,并能执行必要的内部审计程序,持续跟踪审计发现问题及后续整改工作;
3. 配合公司内部控制评价工作,追踪财富管理等对口负责业务的内控建设;
4. 参与财富管理审计任务的现场审计,并编写审计报告;
5. 检查被审计部门内部控制健全性和有效性,业务操作、财务管理和内部管理等方面的合规性与有效性,经营绩效完成情况,并作出评价;
6. 针对审计工作中发现的问题提出整改意见,对被审计对象整改落实情况进行评估,必要时可建议对被审计对象进行后续审计;
7. 协助完善公司大监督体系建设及常态化运行工作;
8. 负责部门综合性事务,做好领导交办的其他工作。
任职要求
1、 硕士及以上学历,金融、法律、
财会、审计、经济管理、信息技术等相关专业学历;
2、 熟悉证券经纪等业务法律法规,了解证券业务运作,熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
3、 具备良好的执业道德、较强的责任心和团队精神,敬业务实、细致认真,具备良好的语言表达能力、沟通协调能力和逻辑思维能力;
4、 具有较强的文案处理能力,熟悉办公软件并适应短期出差;
5、 2-5年内控、审计或法务工作经验,有证券公司、大型企业内控审计或事务所经验优先,有资管、投行、信息技术相关从业经验优先;
6、 获得CPA、CIA、CFA、FRM、ACCA、法律职业资格证书优先。
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